Accounting & Finance

Gestionnaire principal, audit et contrôles internes

KATIMAVIK

Montreal (Administrative Region) · Qc · Canada

Gestionnaire principal, audit et contrôles internes

Présentation du poste

Notre client, une organisation d’envergure en pleine croissance reconnue pour son environnement collaboratif et son approche axée sur l’amélioration continue, est à la recherche d’un Gestionnaire principal, audit et contrôles internes pour ses bureaux de Ville Saint-Laurent. Relevant de la direction de l’information financière, cette personne jouera un rôle stratégique dans le renforcement du cadre de contrôle interne, la conformité et l’optimisation des processus afin de soutenir la fiabilité de l’information financière.

Localisation : Ville Saint-Laurent, model hybride

Salaire : 120 000 $ à 135 000 $ + bonus

Avantages

  • Assurances collectives complètes
  • REER collectif avec contribution de l’employeur
  • Politique de télétravail flexible
  • Congés généreux
  • Programme de développement professionnel

Responsabilités

  • Collaborer avec les équipes des technologies de l’information dans l’évaluation des contrôles généraux informatiques et lors des changements ou implantations de systèmes.
  • Effectuer la revue des contrôles internes, incluant leur évaluation, leur mise à jour et la planification des activités de contrôle.
  • Superviser et accompagner une petite équipe tout en agissant comme partenaire auprès des différentes parties prenantes internes.
  • Participer à des initiatives d’amélioration des processus, de transformation organisationnelle et de déploiement d’outils financiers.
  • Identifier les faiblesses ou écarts de contrôle, formuler des recommandations et soutenir la mise en œuvre des mesures correctives.
  • Maintenir à jour la documentation des processus, notamment les narratifs, matrices de contrôle, politiques et procédures.
  • Concevoir et encadrer l’exécution des tests de contrôles afin de valider leur conception et leur efficacité opérationnelle.

Exigences

  • Titre professionnel CPA obligatoire.
  • Expérience de 6 à 8 ans minimum en contrôles internes, acquise en cabinet comptable, au sein de grandes entreprises
  • Expérience obligatoire au sein d’un cabinet Big Four.
  • Maîtrise du cadre de conformité SOX.
  • Connaissance approfondie des contrôles internes, incluant la documentation, l’intégration et la réalisation de tests de contrôles.
  • Excellentes aptitudes en communication, leadership d’influence et capacité à vulgariser des concepts techniques.
  • Bilinguisme français et anglais.

#J-18808-Ljbffr

Reference: WJ-3875_12093850

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